威廉希尔官网_威廉希尔公司

 
 设为首页 加入收藏  联系我们
本站首页
交易信息
威廉希尔公司
互动交流
您现在的位置:首页 >> 预决算专栏
广西壮族自治区公共资源交易中心2018年部门决算


【信息时间: 2019-08-28 11:08   信息来源:广西壮族自治区公共资源交易中心  阅读次数: 】【我要打印】【关闭】

   

第一部分:广西壮族自治区公共资源交易中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区公共资源交易中心2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区公共资源交易中心2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释 

第一部分:广西壮族自治区公共资源交易中心概况

一、主要职能

)负责自治区本级政务服务平台建设和场所管理;

)负责自治区公共资源交易平台建设和场所管理;

)组织开展进入自治区公共资源交易平台的公共资源交易项目的交易服务工作和政府采购项目、矿产权交易项目交易环节的具体实施工作

)参与对进场交易的公民、法人及其他组织的信用评价工作;

)协助建设和管理公共资源交易综合评审专家库;

)协助建立和完善公共资源交易信用评价体系;

)负责进场交易项目的档案管理及数据统计、分析和研究;

)负责自治区公共资源交易平台的信息化建设工作。

二、部门决算单位构成

根据《威廉希尔公司:印发〈广西壮族自治区公共资源交易中心机构编制方案〉的通知》(桂编〔2015〕9号)文件精神,整合原自治区招标投标管理局、原自治区公共资源交易中心、原自治区政府采购中心和原自治区药品和医疗器械集中采购服务中心,重新组建自治区公共资源交易中心,新建的广西壮族自治区公共资源交易中心,为自治区人民政府直属的全额拨款事业单位,目前暂定为一级预算单位,无所属二级、三级预算单位。

第二部分:广西壮族自治区公共资源交易中心2018年部门决算报表

收入支出决算批复表

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

4,115.49

一、一般公共服务支出

3,882.19

  其中:政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

155.17

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

28.55

 

 

十九、住房保障支出

42.83

本年收入合计

4,115.49

本年支出合计

4,108.74

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

43.21

  其中:提取职工福利基金

0.00

  其中:项目支出结转和结余

43.21

        转入事业基金

0.00

 

 

年末结转和结余

49.97

 

 

  其中:项目支出结转和结余

49.97

 

 

 

 

收入总计

4,158.70

支出总计

4,158.70

收入决算批复表

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,115.49

4,115.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3,888.94

3,888.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,888.94

3,888.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3,888.94

3,888.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

155.17

155.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

138.55

138.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

46.54

46.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

84.72

84.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

7.29

7.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

16.62

16.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

16.62

16.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

28.55

28.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

28.55

28.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

28.55

28.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

42.83

42.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

42.83

42.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

42.83

42.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算批复表

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,108.74

840.93

3,267.81

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3,882.19

625.88

3,256.30

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,882.19

625.88

3,256.30

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3,882.19

625.88

3,256.30

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

155.17

143.67

11.50

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

138.55

127.05

11.50

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

46.54

35.04

11.50

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

84.72

84.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

7.29

7.29

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

16.62

16.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

16.62

16.62

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

28.55

28.55

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

28.55

28.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

28.55

28.55

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

42.83

42.83

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

42.83

42.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

42.83

42.83

0.00

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算批复表

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,115.49

一、一般公共服务支出

28

3,882.19

3,882.19

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

155.17

155.17

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

28.55

28.55

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

42.83

42.83

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

4,115.49

本年支出合计

49

4,108.74

4,108.74

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

43.21

年末财政拨款结转和结余

50

49.97

49.97

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

43.21

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

4,158.70

总计

54

4,158.70

4,158.70

0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

43.21

0.00

43.21

4,115.49

840.93

3,274.56

4,108.74

840.93

3,267.81

49.97

0.00

49.97

0.00

201

一般公共服务支出

43.21

0.00

43.21

3,888.94

625.88

3,263.06

3,882.19

625.88

3,256.30

49.97

0.00

49.97

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

43.21

0.00

43.21

3,888.94

625.88

3,263.06

3,882.19

625.88

3,256.30

49.97

0.00

49.97

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

43.21

0.00

43.21

3,888.94

625.88

3,263.06

3,882.19

625.88

3,256.30

49.97

0.00

49.97

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

155.17

143.67

11.50

155.17

143.67

11.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

138.55

127.05

11.50

138.55

127.05

11.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

46.54

35.04

11.50

46.54

35.04

11.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

84.72

84.72

0.00

84.72

84.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

7.29

7.29

0.00

7.29

7.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

16.62

16.62

0.00

16.62

16.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

16.62

16.62

0.00

16.62

16.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

28.55

28.55

0.00

28.55

28.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

28.55

28.55

0.00

28.55

28.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

28.55

28.55

0.00

28.55

28.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

42.83

42.83

0.00

42.83

42.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

42.83

42.83

0.00

42.83

42.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

42.83

42.83

0.00

42.83

42.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

567.42

302

商品和服务支出

161.59

30101

  基本工资

194.09

30201

  办公费

12.12

30102

  津贴补贴

201.55

30202

  印刷费

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

30107

  绩效工资

4.99

30205

  水费

0.21

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

84.72

30206

  电费

8.25

30109

  职业年金缴费

7.29

30207

  邮电费

13.99

30110

  职工基本医疗保险缴费

28.55

30208

  取暖费

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

30112

  其他社会保障缴费

3.40

30211

  差旅费

36.76

30113

  住房公积金

42.83

30212

  因公出国(境)费用

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

0.76

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

303

对个人和家庭的补助

111.91

30215

  会议费

 

30301

  离休费

43.18

30216

  培训费

2.10

30302

  退休费

36.39

30217

  公务招待费

0.16

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

30304

  抚恤金

16.62

30224

  被装购置费

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

1.97

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

7.14

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

3.53

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

12.73

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

15.73

30239

  其他交通费用

38.94

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

22.93

人员经费合计

679.34

公用经费合计

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

预算数

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

18.81

 

13.81

 

13.81

5

12.89

 

12.73

 

12.73

0.16

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

科目编码

科目名称

年初结转和结余

 

 

本年收入

 

 

本年支出

 

 

年末结转和结余

 

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计